Atliekant valiutinių likučių perskaičiavimą yra galimybė atskirai perskaičiuoti tik tam tikrai suminei sąskaitai priklausančias buhalterines sąskaitas.
Pavyzdžiui, jei pinigų valiutinių sąskaitų likučius norite perskaičiuoti kas mėnesį, o kitas sąskaitas tokias kaip skolų, metų gale – kas mėnesį galite atlikti dalinį valiutinių likučių perskaičiavimą sąskaitai 27, o metų gale atlikti galutinį perskaičiavimą.
Norint atlikti dalinį valiutinių likučių perskaičiavimą operacijos įvedimo metu nededama varnelė ,Ar galutinis‘, tuomet reikia nurodyti Grupinę (Suminę) sąskaitą, kad būtų perskaičiuoti jai priklausančių detalių sąskaitų likučiai.
Jeigu sąskaitų likučių koregavimo operacijos įvedimo metu bus uždedama varnelė ,Ar galutinis‘, tuomet programa perskaičiuos visas buhalterines sąskaitas prie kurių sąskaitų plane uždėta varnelė ,Lik. perskaičiavimui‘ bei sąskaitos tipas detali.
Po galutinio valiutinių likučių perskaičiavimo operacijoms, kurių datos ankstesnės už valiutinių likučių perskaičiavimo datą, programa nebeleis atlikti operacijų tarpusavio dengimų. Jei viena iš dengiamų operacijų yra vėlesnė nei Sąskaitų likučio koregavimo operacijos data, dengimas galimas.
Jei klientų, tiekėjų skolų sąskaitoms sąskaitų plane yra priskirta klasė ,Bendra‘, tuomet bus perskaičiuotas tik bendras sąskaitos likutis, skolos pagal partnerius nebus perskaičiuotos.
Pastaba. Jeigu sąskaitų plane ant suminės sąskaitos yra uždėta varnelė ,Likučių perskaičiavimui‘, tuomet yra perskaičiuojamos visų jai priklausančių detalių sąskaitų likučiai.
Dokumento nr. 71